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cargar_nc_-_masivo_lote

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cargar_nc_-_masivo_lote [2014/03/31 13:39]
fas creado
cargar_nc_-_masivo_lote [2019/01/04 11:15] (actual)
fas
Línea 1: Línea 1:
-=====Cargar NC masivas=====+======Cargar NC masivas======
  
 Para cargar NC masivas, debemos armar un archivo puntual con la siguiente información. Para cargar NC masivas, debemos armar un archivo puntual con la siguiente información.
Línea 5: Línea 5:
 Datos: Datos:
 <​code>​ <​code>​
-Abonado - Importe NC - Concepto - Facnrofact - Ctanrocomp+abonado  ​      ​FACNROFACT CTANROCOMP campo vacio    IMPORTE (NEGATIVO c/iva)
 </​code>​ </​code>​
 +
 +Archivo Ejemplo : {{ejemplo_nc.xls}}
 +
 +querie para buscar las NC para armar archivo (Ene19)
 +
 +<​code>​
 +select ​ f.abonumero,​f.facnrofact,​c.CTANROCOMP,​c.CTAIMPGRAB from factucab f, credefac c,ncndtipo n  ​
 +where f.FACNROFACT=c.FACNROFACT and c.CTATIPCOMP='​ND'​ and c.CTATIPCOMP=TIPOCOM and c.CTANROCOMP=n.CTANROCOMP and n.CODIGODEB='​000048' ​ and f.abonumero in ('​00000000166','​00000000173'​) and facfecemis > '​23-12-2018'​ and NCREDITO=0 and FUERAPROC=0 order by f.abonumero
 +</​code>​
 +
  
 Con estos datos armamos el archivo Con estos datos armamos el archivo
 +=====Aplicado a un Servicio =====
 +Debemos tener la lista de abonado que debemos aplicarles la NC.
 +
 +
 +
 +==== Paso 2 "​Exportar los abonados con el armado para subir boxi"​====
 +
 +Debemos hacer click en el consulta "​FactuServiMesyAbonadoPuntual"​ y nos brindara los abonados con los datos nesesario para subir al boxi.
 +
 +<​code>​
 +abonado  ​      ​FACNROFACT SERVICIO campos vacio IMPORTE (NEGATIVO)
 +</​code>​
 +
 +====Paso 3 "Subir al boxi"​====
 +Debemos subirlo al boxi para que se impacte.
 +
 +boxi --> ctacte --> movimientos --> importar --> creditos
 +
 +{{:​sin_titulo.png?​800|}}
 +
 +de esta forma importamos los NC como "Error Facturacion"​
 +
 +=====Aplicar NC =====
  
-===== Paso 1 "​Conseguir Datos" ​=====+==== Paso 1 "​Conseguir Datos" ====
 Este proceso se usa siempre y cuando se halla facturado el Concepto al cual queremos aplicarle la NC, caso contrario podemos ir a ctacteF y eliminar el registro asi no se le factura. Este proceso se usa siempre y cuando se halla facturado el Concepto al cual queremos aplicarle la NC, caso contrario podemos ir a ctacteF y eliminar el registro asi no se le factura.
  
Línea 19: Línea 52:
 Luego con esta sentencia de SQL, podemos sacar los otros datos. Luego con esta sentencia de SQL, podemos sacar los otros datos.
 <​code>​ <​code>​
-select ​abonumero, facnrofact, ctanrocomp ​from credefac +select ​*from credefac 
-where ctacoment = 'Cargo administrativo'​ +where abonumero in  (select abonumero from ctacte 
-and  ​FACNROFACT in (Select FACNROFACT from ctacte +where ctacoment = '​LOTE:​F00023409 Pago Fácil'​) ​    
-where ctacoment ​= 'ABRIL/2014')+and ctacoment = 'Cargo administrativo' ​                                                                    ​ 
 +and ctafecha >= '21-11-2014'
 </​code>​ </​code>​
  
Línea 32: Línea 66:
 00100006780 06172395 13179067 00100006780 06172395 13179067
 </​code>​ </​code>​
-=====Paso 2 "Armar archivos"​=====+====Paso 2 "Armar archivos"​====
  
 Debemos armar un TXT con tabulaciones. Debemos armar un TXT con tabulaciones.
Línea 38: Línea 72:
 <​code>​ <​code>​
 abonado  ​      ​FACNROFACT Campo vacio CTANROCOMP IMPORTE (NEGATIVO) abonado  ​      ​FACNROFACT Campo vacio CTANROCOMP IMPORTE (NEGATIVO)
-00100030212 06209671  ​        ​13180813 -10,​7438 +00100030212 06209671  ​        ​13180813 -10,​7438 ​ ​(c/​iva) 
-00100030314 06209702  ​        ​13180828 -10,​7438+00100030314 06209702  ​        ​13180828 -10,​7438 ​ ​(c/​iva)
 </​code>​ </​code>​
  
 Luego de armarlo de esta manera, lo exportamos en TXT (con tabulaciones). Luego de armarlo de esta manera, lo exportamos en TXT (con tabulaciones).
  
-=====Paso 3 "​Subirlo al boxi"=====+====Paso 3 "​Subirlo al boxi"​====
 Debemos subirlo al boxi para que se impacte. Debemos subirlo al boxi para que se impacte.
  
Línea 52: Línea 86:
  
 de esta forma importamos los NC como "Error Facturacion"​ de esta forma importamos los NC como "Error Facturacion"​
 +
 +=====Aplicada a una ND=====
 + 
 +Se usa lo mismo que el Cargo por mora, mismo formato de archivo.
cargar_nc_-_masivo_lote.1396273189.txt.gz · Última modificación: 2017/03/07 11:32 (editor externo)