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facturacion_boxicable

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facturacion_boxicable [2021/07/27 14:03]
fas
facturacion_boxicable [2021/08/07 12:41] (actual)
fas [Paso 7 “Generar Impresión – Ivavtas y FC”]
Línea 36: Línea 36:
  
  
-Luego de estos pasos previos:+=====Luego de estos pasos previos:=====
 <​code>​Ciclo 1 <​code>​Ciclo 1
 1) Dependencia de Servicios 1) Dependencia de Servicios
 2) Facturar Gigafonia (Giga_on_net_xxx / Giga_Cab_xxxxx) 2) Facturar Gigafonia (Giga_on_net_xxx / Giga_Cab_xxxxx)
-3) CRET (cargo por exceso de consumo cablemodem) "ya no se hace"​ +3) Cargo por Mora 
-4) Cargo por Mora +4) Recargo Deco Digital (3) 
-5) Recargo Deco Digital (3) +5) Planilla Abonados IF (OK - adminsitracion) 
-6) Planilla Abonados IF (OK - adminsitracion) +6) Validacion Gigafonia vs CTACTEF</​code>​
-7) Validacion Gigafonia vs CTACTEF</​code>​+
  
-<​code>​Ciclo 2 
-1) Dependencia de Servicios 
-2) Cobranzas al Dia 
-3) Cargada en sistema RTAS de todos los Debito Directo/​Automático 
-4) Planilla Abonados IF (OK - administración) 
-</​code>​ 
  
 **El procedimiento es el mismo para ambos ciclo, las cosas diferentes estaran aclaradas para el Ciclo 2. caso contrario solo se hara ciclo 1.** **El procedimiento es el mismo para ambos ciclo, las cosas diferentes estaran aclaradas para el Ciclo 2. caso contrario solo se hara ciclo 1.**
Línea 68: Línea 61:
    
 <​code>​-Fecha Impresión -->​Colocamos el día de hoy.(Ciclo 1 = 24 – Ciclo 2 = 31)</​code>​ <​code>​-Fecha Impresión -->​Colocamos el día de hoy.(Ciclo 1 = 24 – Ciclo 2 = 31)</​code>​
-<​code>​-Dejar exentos ​los casos de tarjetas de crédito no presentado. (Se destilada la no estar presentada)</​code>​+<​code>​-Tildamos "los no adheridos"​ y Destildar las tarjetas de crédito no presentado. (Se destilada la no estar presentada)</​code>​
  
-<​code>​ Ciclo 2: </​code>​ + 
-<​code>​Debemos dejar solo tildado (Adheridos y no adheridos) +
- ya que en este ciclo se factura lo restante del ciclo 1</​code>​+
  
-{{fac_ciclo_i_-_ago15.jpg}}+{{ciclo 1_1_lanzar proceso_27072021.jpg}}
  
 Luego seleccionamos Grabar --> Si  [elegimos la opción] Luego seleccionamos Grabar --> Si  [elegimos la opción]
Línea 98: Línea 89:
  
  
-Para analizar los temporales : [[tarifario_para_facturar|Tarifario para facturar]]+Para analizar los temporales : [[Proceso en access control temporales]] 
 + 
 +[[tarifario_para_facturar|Tarifario para facturar ​- Sql]]
  
  
Línea 137: Línea 130:
 Debemos cargar como fecha "el dia de la facturacion",​ si se factura el 24/xx, debemos indicar 24 y no la fecha de corte 23/XX Debemos cargar como fecha "el dia de la facturacion",​ si se factura el 24/xx, debemos indicar 24 y no la fecha de corte 23/XX
  
-<​code>​ Ciclo 2</​code>​ 
-<​code>​ Fecha Inicio : 23/XX y fecha Fin : hoy (momento de correrlo)</​code>​ 
  
 {{generacion_nc_2.jpg}} {{generacion_nc_2.jpg}}
  
-===== Paso 5 “Generacion de Impresion ​Notas de Credito” =====+===== Paso 5 “Generacion de Impresión ​Notas de Credito” ===== 
 +Este proceso factura las Nc que no entraron dentro de la factura por que la dejarían en negativo o 0.
  
 Debemos generar la impresion de las NC. Seleccionando siempre la opcion Debemos generar la impresion de las NC. Seleccionando siempre la opcion
Línea 176: Línea 168:
 **Esta parte genera las tablas:** **Esta parte genera las tablas:**
 <​code>​Ivavtas</​code>​ <​code>​Ivavtas</​code>​
-<​code>​FC [año mes - xxxxxx]</​code>​ 
  
-Revisar ​cuantas ​facturas ​se imprimieron:  Boxi --> ​Informe ​--> ​Cierre -->Mensual ​+ 
 +Revisar ​como salieron las facturas”vista”:  Boxi --> ​Facturacion ​-->Mensual —impresion —> imprimir 
 + 
  
 =====Paso 8 : “Crear CAE NC/​FC”===== =====Paso 8 : “Crear CAE NC/​FC”=====
Línea 224: Línea 218:
 <​code>​ventasDxxxxxx.dbf (cabecera)</​code>​ <​code>​ventasDxxxxxx.dbf (cabecera)</​code>​
  
-Estos archivos deberán ser movidos a las carpetas de Cobros-Banelco y Cobros-Gire,​ para poder hacer Cargar las cobranzas en las entidades para que de esta forma los abonados puedan pagar las facturas.+Estos archivos deberán ser movidos a las carpetas de Cobros-Banelco y Cobros-Gire ​y Sepsa , para poder hacer Cargar las cobranzas en las entidades para que de esta forma los abonados puedan pagar las facturas.
  
 ==== Paso 11 "Armar y Subir el CAE a la Web"​==== ==== Paso 11 "Armar y Subir el CAE a la Web"​====
facturacion_boxicable.1627394608.txt.gz · Última modificación: 2021/07/27 14:03 por fas